索 引 号: | 011217651/2024-03873 | 发文字号: | 无 | 发文日期: | 2024年02月19日 |
发文单位: | 鄂州市行政审批局 | 发布日期: | 2024年02月19日 | ||
主题分类: | 其他 | 效力状态: | 有效 |
一、部门(单位)主要职责
1.贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于职能转变、“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。
2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便民化。
3.承担全市行政审批制度改革工作,建立和完善相对集中许可权工作机制,规范行政审批行为,优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。
4.负责做好投资项目的帮办、代办服务,协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。
5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心(市民中心)的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设。
6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。
7.推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。
8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开,负责市政府门户网站的管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。
9.建立公共资源交易投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。
10.组织开展公共资源交易监督检查,依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化,查处目录内市级项目平台外交易行为,规范和管理公共资源交易市场主体行为。
11.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
本部门有1个独立的预算编制单位,即鄂州市行政审批局本级。内设科室:办公室、行政审批制度改革协调科、政务服务科、大数据管理科、电子政务与政务公开科、公共资源交易监管科、人事教育科、政策法规科。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2024年本年收入1611.44万元,比上年减少866.25万元,减少34.96%。其中:财政拨款收入1611.44万元(一般公共预算1611.44万元),其他收入0万元。
收入减少原因:信息化项目资金预算纳入财政预算统筹安排。
2.预算支出情况:2024年本年支出1611.44万元,比上年减少866.25万元,减少34.96%。其中:基本支出655.44万元,占总支出的40.67%;项目支出956万元,占总支出的59.33%。本年支出构成为:一般公共服务支出1429.81万元,占本年支出88.73%;社会保障和就业支出83.46万元,占本年支出5.18%;卫生健康支出51.36万元,占本年支出3.19%;住房保障支出46.81万元,占本年支出2.90%。
支出减少的主要原因:
(1)2024年基本支出比上年增加39.44万元,主要原因:本年度新增在职人员的基础绩效奖。
(2)2024年项目支出比上年减少905.69万元,主要原因:本年度减少信息化项目支出预算。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费预算总额为83.73万元,比上年减少2.18万元,减少2.54%,减少原因主要是:其他交通费较上年略为减少。其中:办公费15.10万元,印刷费1.50万元,差旅费4万元,会议费0.50万元,公务接待费2万元,劳务费1.50万元,工会经费11.70万元,福利费 27.18万元,其他交通费18.61万元,其他商品和服务支出 1.64万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额2万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。分别如下:
1.公务接待费2万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,主要原因是我单位严格落实中央八项规定。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。
3.因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求,2024年我部门编制政府采购预算272.10万元,比上年减少559.90万元,减少67.30%,主要原因:2024年减少信息化项目支出预算。其中:货物类政府采购预算6.1万元,主要是购置办公设备等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算266万元,主要是一窗受理项目劳务费支出。
七、国有资产占用情况
2024年本部门现无偿使用办公用房为市政务服务中心5层,设备379台,公务用车0辆。2024年本部门现有国有资产总值为816.56万元,计划处置资产0台/件,账面价值0万元,计划新增配置便捷式计算机、扫描仪、打印机等资产8台,资产配置预算4.60万元。
八、重点项目预算绩效情况
1.“市民中心水电费项目”主要内容是市民中心水电费支出。2024年预算安排250万元,其中:资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:确保满足市民中心大楼正常运转。
成本指标:市民中心水电费250万元。
产出指标:每月消耗水量≤1800吨、每月消耗电量≤400000度、市民中心水管故障次数≤10次、市民中心断电次数≤5次。
满意度指标:市民对项目的满意率≥95%。
效益指标:提升市民中心服务水平。
2.“一窗受理工作项目经费项目”主要内容是一窗受理工作项目经费支出。2024年预算安排266万元,其中:资金来源为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:以“办事主体好办事”为出发点,进一步,以政务服务“高效办成一件事”为抓手,大幅提高审批效率,减少行政成本,切实为服务对象提供优质的政务服务体验。进一步完善全市政务服务体系,持续提升全市政务服务和社会治理能力,解决办事主体“最后一米”问题。
成本指标:一窗受理工作项目经费266万元。
产出指标:市级认领的政务服务事项全量进驻市政务服务中心、市政务服务中心综合窗口配比≥50%。
满意度指标:群众满意度提高。
效益指标:持续提升全市政务服务和社会治理能力。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
表8政府性基金预算支出表为空表。
2.部门管理的对下级转移支付项目预算情况
2024年我部门管理的对下级转移支付项目支出安排0万元。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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