2021年鄂州市行政审批局部门预算及“三公 ”经费信息公开(附表8张)

索  引  号: 011217651/2021-00427 发文字号: 发文日期: 2021年02月03日
发文单位: 鄂州市行政审批局 发布日期: 2021年02月03日
主题分类: 财政 效力状态: 有效

 一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

 1.贯彻落实中央、省委政府市委市政府关于职能转变“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开任务部署。组织制定政府职能转变、“放管服”改革、相对集中许可权、政务服务、大数据建设与管理、公共资源交易监管等各类专项规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查

2.牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进审批服务标准化和便化。

3.承担全市行政审批制度改革工作,建立和完善相对集中许可权工作机制,规范行政审批行为,优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限、提高审批效率。负责行政审批流程再造和行政职权事项的动态管理工作。

4.负责做好投资项目的帮办、代办服务,协调联合咨询、联合会审工作。负责受理市场准入类、社会民生类、公共服务类等行政审批事项。

5.负责组织、协调、培训、监督、考核、管理进驻政务服务中心市民中心的部门依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进全市政务服务体系规范化和标准化建设

6.负责数字政府建设规划设计和协调推进。负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务服务数据资源的整合应用和共享开放。

7.推进全市“互联网+政务服务”“互联网+监管工作

8.指导、监督全市政府系统政务服务和政务公开,负责市政府门户网站的管理,指导、监督全市政府网站建设和管理工作。

9.建立公共资源交易投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。

10.组织开展公共资源交易监督检查,依法查处市级公共资源交易平台交易活动中的违法行为。推进公共资源交易目录化,查处目录内市级项目平台外交易行为,规范和管理公共资源交易市场主体行为。

11.完成上级交办的其他任务。

  (二)部门预算单位构成

  我单位纳入2021年部门预算单位只有一个,即鄂州市行政审批局本级,无下属单位。

  (三)部门人员构成

  行政编制人数23名,在职实有人数18人,参公事业编人数5人,财政供养人数23名,其中:局1名,副局长3名,总工程师1名;正科级领导职数10名,副科级领导职数4名,科员6人。

  二、年度工作目标及主要任务

  (一)落实国务院“放管服”工作要求,配合市直相关部门,对我市行政审批事项清理,再精简一批行政审批事项,优化审批流程,缩减审批时限。

  (二)加强政务服务标准化建设,探索推广应用政务服务中心运行规范等系列标准,规范全市政务服务中心运行管理,打造政务服务标准化示范项目,建立便利化、集约化、高效化的政务服务体系。

  (三)推进“互联网+政务服务”信息惠民工程建设,升级和完善网上审批平台,推进服务事项集中进驻、网上服务集中提供、数据资源集中共享,为办事企业和群众服务。加强信息安全保障工作,确保网络安全运行。

  (四)做好新市民服务中心运营相关工作。

  (五)修改完善市政务服务中心大厅窗口和各区(开发区、新区)、街办(乡镇)政务服务机构绩效考评标准,加强对各级政务服务机构的考评管理,优化政务服务环境。

  (六)强化行政审批信息公开,加强“鄂州政务服务网”建设,公示公开市直部门权责清单、收费清单和负面清单,公开行政审批结果,规范政府部门权力运行和行政行为,自觉接受监督。

  (七)深入开展“两学一做” ,提升工作人员服务意识,完善窗口首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结、错时上班、延时服务等服务机制,提高办事效率,提高服务质量,严格窗口人员考核,通过日巡查、周统计、月考核、季考评、年度述职评议等措施,建立解决“门难进、脸难看、事难办、话难听”问题长效机制。

  (八)落实党风廉政建设责任制,深化廉政风险预警防控工作,督促机关和窗口单位编制行政职权目录,制定权力运行流程图,查找廉政风险点,制定防控措施,规范权力运行。

(九)落实创建国家文明城市政务环境工作组主体责任,推进各级政务服务中心创建文明单位,改善便民服务环境。

(十)深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。

  (十一)加强办事大厅安全保卫工作,落实人防、物防、技防措施,通过物业保安人员24小时值班巡查、视频监控、定期进行安全隐患排查等措施,有效保障办事大厅安全稳定。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2021年部门预算总收入1303.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1303.89万元,其他收入0万元;上年结转0万元。比2020年预算增加101万元,主要原因:项目预算中2020年年末结转信息化项目增加。

  (二)2021年部门预算总支出1303.89万元。其中:基本支出495.72万元,项目支出808.17万元。比2020年预算增加101万元,主要原因:项目预算中2020年年末结转信息化项目增加。

  按照支出功能分类科目,主要用于:一、一般公共服务支出1205.69万元。二、社会保障和就业支出32.66万元。三、卫生健康支出27.16万元。四、住房保障支出35.73万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:一、工资福利支出424.3万元。二、商品和服务支出879.59万元。三、资本性支出0万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出预算1303.89万元,其中:当年预算1106.72万元;上年结转197.17元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出424.3万元。其中:

  1.人员经费424.3万元,包括:(1)工资福利支出386.24万元,主要用于工资性支出以及医疗住房基本养老保险缴费支出。(2)对个人和家庭的补助支出0万元。

  2.公用经费71.42万元,包括:一般公用支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他费用等。

  (二)项目支出808.17万元。主要安排为:

  1、市民中心水电费212万元,主要用于新市民中心水费、电费。

  2.投诉处理及执法检查、评标专家管理费29.76万元,主要用于我单位检查招投标监管执法费用。

  4、市民中心运行维护费150万元,主要用于新市民中心运行及维护费用。

5、一窗受理及政府雇员经费234万元,主要用于政府雇员工资福利费用。

6.2020年信息化资金结转及2020年第一书记补贴结转合计数为181.41万元,主要用于大数据中心建立相关系统及项目费等。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2万元,比2020年预算减少4万元,下降66.67%。其中:

  (一)因公出国(境)费预算0万元,比2020年预算增加/减少0万元,主要原因:无因公出国(境)。

  (二)公务接待费预算2万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我单位严格落实中央八项规定。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算减少4万元。其中:

  1.公务用车运行维护费0万元,比2020年预算减少4万元,主要原因:我办认真贯彻落实中央八项规定、“省委六条意见”以及市委实施细则,加强机关财务管理制度,严格控制公务用车运行维护费等支出,切实做到厉行勤俭节约。

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  无该项预算。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2021年部门机关运行经费71.42万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130万元。包括:

  1.服务类115.2万元。其中:一窗受理人员项目经费5万元,印刷6万元,信息化资金104.2万元;

  (三)国有资产占有使用情况

  1、房屋:我单位现使用办公用房为市民中心5层

  2、车辆:我单位无应急公务用车

  3、无专用设备使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1303.89万元。

  (五)专业性较强的名词解释

1.市民中心:市民中心(其中:市行政审批局、市图书馆、市规划展示馆)政务服务大楼主体建筑共6层,地下1层为共用办公区。1、2、3层为政务服务大厅。

2.市民中心运行维护费:该项目经费涵盖整个市民中心大楼内日常运行维护费用,包括:电梯维修、花卉租赁、消防维修等,为保障市民中心日常运行。

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